| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20240010 | 16.9.2024 | ťažba dreva | Adrián Duračinský | 46775242 | 2,681.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242025 | 16.9.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 9,385.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20240125 | 16.9.2024 | prebíjanie odpadu | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 115.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4484382987 | 16.9.2024 | zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230224 | 9.9.2024 | doprava | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 341.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8355745087 | 9.9.2024 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 099082024 | 9.9.2024 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 195.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2408023 | 9.9.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,105.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240905 | 9.9.2024 | práce pri čistení separovaného zberu. | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 10,472.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1882024 | 9.9.2024 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 612.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400195 | 9.9.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 36168475 | 673.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240028821 | 9.9.2024 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 205.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241290 | 9.9.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 26,811.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3117241289 | 9.9.2024 | zneškodnie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,833.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241288 | 9.9.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,928.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024091357 | 9.9.2024 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 09/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8698929778 | 9.9.2024 | dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411015 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Poľana - podielnícke družstvo | 36473952 | 823.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240013 | 4.9.2024 | zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2408003 | 4.9.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,122.69 EUR |