Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 101242517 14.11.2024 oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  2,416.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240664 31.5.2024 Znečistenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  2,402.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 24001 8.2.2024 Spolusúčinnosť separovaný zber Obec Čirč 00329835  2,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6126003726 4.6.2026 stravovanie zamestnanci Up Dejeuner 53528654  2,392.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2402006 16.2.2024 Recyklácia stavebných odpadov GP-TRANS, spol. s.r.o. 36516732  2,376.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125027971 10.10.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,344.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24VF00812 21.11.2024 oprava triediacej linky MTPP s.r.o. 44334168  2,340.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101251971 12.9.2025 servis vozidla Merlo Ematech, s.r.o. 31413919  2,332.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241822 9.12.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  2,314.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118242045 22.1.2025 Nakládka a preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  2,314.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241397 9.10.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  2,314.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124013986 6.5.2024 Dobitie stravných lístkov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,310.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124027989 4.9.2024 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,310.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124010245 5.4.2024 Služba za dobitie strav. karty Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,310.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 332025 17.3.2025 Lomový kameň Poľana - podielnícke družstvo 36473952  2,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2024 15.4.2024 Ťažobné práce DREVOBAR, s.r.o. 46226940  2,287.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1124024386 2.8.2024 Dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  2,261.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3419/2024 10.1.2025 likvidácia odpadu RAMEKO, s.r.o. 36514748  2,239.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024002 13.2.2024 Výmena a montáž plynového kotla GASKLIMAT s.r.o. 46166190  2,235.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 7055055433 22.12.2025 Oprava stroja AGROTEC Slovensko s.r.o. 31445942  2,231.84 EUR 
Nastavenia cookies