Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20250610 27.5.2025 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,846.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 253429 29.4.2025 ročná licencia elo.sk. Odpadový hospodár s.r.o. 46708740  1,845.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250002451 12.2.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  1,842.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0301240041 17.6.2024 COLAS Slovakia, a.s. 31651402  1,835.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2505001 27.5.2025 nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  1,835.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025259 1.12.2025 kalibrácia mostovej váhy SAGAP , s.r.o. 47483156  1,832.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/01 12.2.2025 obsluha prac. strojov METMETAL s.r.o. 50821164  1,830.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240329 9.12.2024 pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,825.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240055 13.3.2024 Oprava vozidiel Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,824.80 EUR 
Detail Faktúra došlá O188124 4.9.2024 nákup materiálu LOS-Agro s.r.o. SNV 36189987  1,824.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118250906 16.7.2025 zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,812.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 220240454 14.5.2024 Oprava vozidla ALD MOBILE s.r.o. 45950849  1,808.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240353 30.12.2024 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,804.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2260008931 18.3.2026 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  1,803.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024061 7.6.2024 Nákup pracovných odevov Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  1,802.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 202413 26.3.2024 Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q HURINES, s.r.o. 36449237  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101260125 3.2.2026 oprava Merlo Ematech, s.r.o. 31413919  1,799.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240379 22.1.2025 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,786.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 910402510 2.10.2024 nákup materiálu na fermentor Gumex SK, spol s.r.o. 36366811  1,774.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/05 17.6.2024 Faktúra za obsluhu strojov METMETAL s.r.o. 50821164  1,742.50 EUR 
Nastavenia cookies