| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241223 |
4.9.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241288 |
9.9.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240708 |
17.6.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241558 |
28.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240370 |
15.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241771 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242951 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,920.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125006222 |
3.3.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250070 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,917.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2507002 |
23.7.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,912.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255326 |
27.10.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
1,909.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240244 |
25.9.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,896.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005059 |
7.11.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125009082 |
31.3.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125021517 |
4.8.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2432025 |
30.12.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,877.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02752024 |
2.10.2024 |
nákup Kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,875.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37072024 |
7.1.2025 |
kurz výcviku vodičov |
TLM Trans, s.r.o. |
48126136 |
1,866.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125012281 |
7.5.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,848.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250011 |
14.4.2026 |
školenie obsluhy stroja |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
1,848.00 EUR |