| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505001 |
27.5.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,835.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025259 |
1.12.2025 |
kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,832.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/01 |
12.2.2025 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240329 |
9.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,825.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240055 |
13.3.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,824.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O188124 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
1,824.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250906 |
16.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,812.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220240454 |
14.5.2024 |
Oprava vozidla |
ALD MOBILE s.r.o. |
45950849 |
1,808.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240353 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,804.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
7.6.2024 |
Nákup pracovných odevov |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,802.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202413 |
26.3.2024 |
Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240379 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,786.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
910402510 |
2.10.2024 |
nákup materiálu na fermentor |
Gumex SK, spol s.r.o. |
36366811 |
1,774.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/05 |
17.6.2024 |
Faktúra za obsluhu strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,742.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250217 |
11.8.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,714.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510452 |
22.5.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,712.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025051 |
27.6.2025 |
Boritech s.r.o. |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
1,712.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225007545 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,706.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02742024 |
2.10.2024 |
nákup 1100l MOK |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,674.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125003145 |
4.2.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,673.00 EUR |