Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2505001 27.5.2025 nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  1,835.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025259 1.12.2025 kalibrácia mostovej váhy SAGAP , s.r.o. 47483156  1,832.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/01 12.2.2025 obsluha prac. strojov METMETAL s.r.o. 50821164  1,830.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240329 9.12.2024 pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,825.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240055 13.3.2024 Oprava vozidiel Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,824.80 EUR 
Detail Faktúra došlá O188124 4.9.2024 nákup materiálu LOS-Agro s.r.o. SNV 36189987  1,824.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118250906 16.7.2025 zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,812.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 220240454 14.5.2024 Oprava vozidla ALD MOBILE s.r.o. 45950849  1,808.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240353 30.12.2024 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,804.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024061 7.6.2024 Nákup pracovných odevov Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  1,802.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 202413 26.3.2024 Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q HURINES, s.r.o. 36449237  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240379 22.1.2025 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,786.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 910402510 2.10.2024 nákup materiálu na fermentor Gumex SK, spol s.r.o. 36366811  1,774.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/05 17.6.2024 Faktúra za obsluhu strojov METMETAL s.r.o. 50821164  1,742.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250217 11.8.2025 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,714.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 825510452 22.5.2025 oprava vozidla Scania Slovakia s.r.o. 35826649  1,712.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025051 27.6.2025 Boritech s.r.o. Boritech s.r.o. 52108961  1,712.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 225007545 17.3.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  1,706.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 02742024 2.10.2024 nákup 1100l MOK BINS s.r.o. 45510393  1,674.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125003145 4.2.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,673.00 EUR 
Nastavenia cookies