Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 124070778 16.7.2024 Nákup materiálu AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  1,139.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2025 7.2.2025 Zameranie skládky Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  1,134.72 EUR 
Detail Faktúra došlá F11240265 22.8.2024 čistenie lapača tukov Espik Group s.r.o. 46754768  1,129.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 172025 27.6.2025 prepracovanie projektu Zariadenie na zber odpadov Ing. Tibor Petrík 34312536  1,120.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2025 4.2.2025 Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL Z092 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24024 9.7.2024 Zámer EIA Zariadenie na zhromaždenie odpadov Ing. Marek Hrabčák 14318156  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025164 16.7.2025 Kúpa krovinorezu Róbert Fuchs- REPO 34917250  1,099.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8080101020 26.9.2024 splátka poistného Allianz-Slovenská poistovňa, a.s. 00151700  1,094.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 824510735 26.9.2024 oprava vozidla Scania Slovakia s.r.o. 35826649  1,093.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 101251992 12.9.2025 servis auta Merlo Ematech s.r.o. 31413919  1,091.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 25201275 6.6.2025 certifikovaný kurz ENVIRO špecialista Verlag Dashover s.r.o. 35730129  1,084.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 24057 2.7.2024 Ihličnaté piliny LEVALOV ,s.r.o. 43913512  1,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24001560 9.7.2024 Nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  1,076.64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3/1/2024 22.1.2024 Topologické zameranie priestoru Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  1,071.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2024 6.2.2024 Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  1,071.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2024 19.11.2024 pestovné práce Drevobar s.r.o. 46226940  1,070.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2024 13.3.2024 Ťažobné práce Ing. Martin Bulko 54423961  1,065.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 392025 16.9.2025 výmena a montáž Scania Slovakia s.r.o. 35826649  1,057.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 101242189 9.10.2024 oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  1,053.95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1062025 18.7.2025 Vykonávanie autorského dozoru na stavbe Ing. Arch. Patrik Kasperkevič 50044991  1,050.00 EUR 
Nastavenia cookies