Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202413 26.3.2024 Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q HURINES, s.r.o. 36449237  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101260125 3.2.2026 oprava Merlo Ematech, s.r.o. 31413919  1,799.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240379 22.1.2025 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,786.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 910402510 2.10.2024 nákup materiálu na fermentor Gumex SK, spol s.r.o. 36366811  1,774.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/05 17.6.2024 Faktúra za obsluhu strojov METMETAL s.r.o. 50821164  1,742.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500338 22.12.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  1,720.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250217 11.8.2025 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,714.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 825510452 22.5.2025 oprava vozidla Scania Slovakia s.r.o. 35826649  1,712.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 0379/2026 14.4.2026 analýza vôd EKOLAB s.r.o. 31684165  1,712.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025051 27.6.2025 Boritech s.r.o. Boritech s.r.o. 52108961  1,712.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 225007545 17.3.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  1,706.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 20260308 18.3.2026 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,697.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20260501 14.4.2026 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,697.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20260636 21.5.2026 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,697.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 02742024 2.10.2024 nákup 1100l MOK BINS s.r.o. 45510393  1,674.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125003145 4.2.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,673.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240259 9.7.2024 Nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  1,670.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 0397/2025 29.4.2025 analýza vôd, skládkové plyny EKOLAB s.r.o. 31684165  1,669.23 EUR 
Detail Objednávka 212025 9.1.2025 Oprava nakladača KRAMER Wacker Neuson, s.r.o. 36620068  1,668.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250029 21.2.2025 oprava vozidla SL 271 CI Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,668.57 EUR 
Nastavenia cookies