| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
240259 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
1,670.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0397/2025 |
29.4.2025 |
analýza vôd, skládkové plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,669.23 EUR |
| Detail |
Objednávka |
212025 |
9.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,668.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250029 |
21.2.2025 |
oprava vozidla SL 271 CI |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,668.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F240003 |
26.3.2024 |
Výroba bočníc na vozidlo |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O277124 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
1,647.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2508025 |
12.9.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,633.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
592025 |
19.9.2025 |
Prenájom priestorov a premietacej techniky |
D.J.K.,s.r.o. |
31691897 |
1,626.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250215 |
11.8.2025 |
oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,623.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240354 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,621.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006437 |
8.3.2024 |
Vyúčtovanie energií |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,620.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006437 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,620.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240163 |
1.3.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,608.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250314 |
22.9.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
1,607.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240013 |
4.9.2024 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250938 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251455 |
20.11.2025 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250526 |
7.5.2025 |
spojovací materiál |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250173 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250664 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |