Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 240259 9.7.2024 Nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  1,670.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 0397/2025 29.4.2025 analýza vôd, skládkové plyny EKOLAB s.r.o. 31684165  1,669.23 EUR 
Detail Objednávka 212025 9.1.2025 Oprava nakladača KRAMER Wacker Neuson, s.r.o. 36620068  1,668.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250029 21.2.2025 oprava vozidla SL 271 CI Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,668.57 EUR 
Detail Faktúra došlá F240003 26.3.2024 Výroba bočníc na vozidlo Slavomír Knapík 43197809  1,650.00 EUR 
Detail Faktúra došlá O277124 30.12.2024 nákup materiálu LOS-Agro s.r.o. SNV 36189987  1,647.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2508025 12.9.2025 nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  1,633.75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 592025 19.9.2025 Prenájom priestorov a premietacej techniky D.J.K.,s.r.o. 31691897  1,626.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250215 11.8.2025 oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,623.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240354 30.12.2024 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,621.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240006437 8.3.2024 Vyúčtovanie energií Energie2, a.s. 46113177  1,620.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240006437 13.3.2024 Spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  1,620.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240163 1.3.2024 Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,608.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 250314 22.9.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  1,607.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240013 4.9.2024 zemné práce Jozef Sykoriak 56136447  1,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250938 4.8.2025 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20251455 20.11.2025 Nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250526 7.5.2025 spojovací materiál Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250173 12.2.2025 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250664 3.6.2025 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Nastavenia cookies