| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2025 |
6.11.2025 |
Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
9,594.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2/2025 |
29.10.2025 |
Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. |
Altony s.r.o. |
36686018 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2025 |
29.10.2025 |
Zníženie výmery v k.ú Stará Ľubovňa |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20251020 |
27.10.2025 |
zostatok PHM SL 534BN |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
84.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811025 |
27.10.2025 |
preprava odpadu vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25094 |
27.10.2025 |
ihličnaté fošne |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
498.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2025 |
27.10.2025 |
prekládka elektrickej rozvodnej skrine |
Rastislav Strenk |
54565219 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255326 |
27.10.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
1,909.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025033 |
27.10.2025 |
rekonštrukcia zábradlia |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
784.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252469 |
22.10.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,124.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2532025 |
22.10.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,708.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250359 |
22.10.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
547.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025075 |
22.10.2025 |
náhradný diel na preosievač SEKO |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
3,960.60 EUR |
| Detail |
Objednávka |
11102025 |
20.10.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102025 |
20.10.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo vážny lístok |
Ján Pavlovský |
43531041 |
185.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025172 |
17.10.2025 |
kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025444 |
17.10.2025 |
tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
185.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2509025 |
17.10.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,458.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
3,567.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251013 |
17.10.2025 |
pomocné práce pri čistení |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
13,009.50 EUR |