| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250217 |
11.8.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,714.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250218 |
11.8.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250314 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
481.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025164 |
4.8.2025 |
nakladanie odpadu |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031509 |
4.8.2025 |
zabezpečenie služieb tech. za mesiac júl 2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5851776192 |
4.8.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
306.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250938 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025141 |
4.8.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025361 |
4.8.2025 |
Tlač na samoprepis a4 sprievodný list NO |
Ján Pavlovský |
43531041 |
148.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510678 |
4.8.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,223.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20258296 |
4.8.2025 |
výkon zodpovednej osoby za august 2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
36168475 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230176 |
4.8.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
64.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300530 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
147.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125021517 |
4.8.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250241 |
28.7.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
260.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050229 |
28.7.2025 |
oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
6,144.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025081 |
28.7.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,302.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32250076 |
28.7.2025 |
likvidácia odpadových vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
178.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050221 |
28.7.2025 |
oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
5,765.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672025 |
25.7.2025 |
čistenie a dezinfekcia studne v objekte Kompostáreň |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |