|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2025058 |
11.4.2025 |
správa siete a pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025079 |
7.5.2025 |
spáva siete a pc 04/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025010 |
4.2.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025028 |
3.3.2025 |
správa siete a PC 02/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
241365 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
190.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220250140 |
21.2.2025 |
oprava vozidla |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
190.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25230008 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
193.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025060 |
26.3.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
193.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
099082024 |
9.9.2024 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
195.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV20240060 |
6.5.2024 |
Oprava wc, sifonov |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
195.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240013588 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
197.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4484382987 |
16.9.2024 |
zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
200.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
732024 |
16.7.2024 |
Výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
201.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240093 |
15.4.2024 |
Pneuservisné práce VZV |
Euroexpres |
34312170 |
202.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20244076 |
13.12.2024 |
úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
203.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024280 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
203.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
13.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
204.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240031600 |
9.10.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
205.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240028821 |
9.9.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
205.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024008889 |
6.5.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
207.00 EUR |