Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2026004 16.1.2026 polohopisné a výškopisné zameranie v areáli EKOS Miroslav Ščurka 10768394  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202411477 21.6.2024 Nákup materiálu IKARO s.r.o.. 31656544  71.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 525187484 30.12.2025 dodávka vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  71.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250044268 10.10.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  71.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 251003231 31.3.2025 IFO soft príprava výkazov+ súvaha IFOsoft s.r.o. 31666108  73.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025530 7.11.2025 nákup materiálu David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  73.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025220 22.5.2025 PVC tabuľa do lesoparku Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  73.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025251 3.6.2025 nákup materiálu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  73.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240212 22.1.2025 oprava radiátorov- odvzdušnenie Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 260058 5.3.2026 nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  75.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 260110 1.4.2026 nákup materiálu Mária Neupauerová 33878412  76.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024-3003-003026 1.3.2024 Nákup materiálu Damo Slovakia 36344419  76.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250023450 17.6.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  76.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 26/2025 26.3.2025 odborné stanovisko Ing. Anna Kleinová   76.98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 232025 10.3.2025 Odborné stanovisko (Skládka Skalka Stará Ľubovňa) Ing. Anna Kleinová 1023615538  76.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 24230003 8.2.2024 Nákup materiálu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  77.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 524308024 6.5.2024 meranie váhy presnosti-sertifikát Slovenská legálna metrológia , n.o. 37954521  77.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 526115618 14.4.2026 spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  77.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 112024 16.7.2024 Oprava poklopu Ondrej Marek 36168475  78.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112024 29.7.2024 Nákup materiálu Ondrej Marek 47747676  78.00 EUR 
Nastavenia cookies