Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2024415 | 2.10.2024 | samoprepis vážny lístok | Ján Pavlovský | 43531041 | 179.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240134 | 22.1.2025 | oprava vozidla | Róbert Budzák | 34915311 | 179.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240079 | 22.8.2024 | oprava vozidla | Róbert Budzák | 34915311 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24230089 | 17.6.2024 | Prepravné náklady | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240301 | 5.4.2024 | Aktualizácia rozpočtu stavby | Ing. Arch. Patrik Kasperkevič | 50044991 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240051 | 13.3.2024 | Nákup materiálu, pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 185.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024067 | 6.5.2024 | Správa siete | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024146 | 4.9.2024 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024009 | 8.2.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024223 | 7.1.2025 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024082 | 4.6.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024159 | 2.10.2024 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024022 | 8.3.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024101 | 9.7.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík - HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024182 | 5.11.2024 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024049 | 5.4.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024127 | 2.8.2024 | oprava siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024202 | 6.12.2024 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101240436 | 26.3.2024 | Servisné práce Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 188.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0242300818 | 19.11.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 190.45 EUR |