Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202518815 1.12.2025 výkon zodpovednej osoby za 11/2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20258296 11.8.2025 výkon zodpovednej osoby 08/2025 osobnyudaj.sk 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20252321 7.5.2025 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025011401 16.1.2025 výkon činnosti zodpovednej osoby 01/2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 202523992 2.12.2025 výkon zodpovednej osoby 12/2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 202611177 14.4.2026 výkon zodpovednej osoby 04/2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025021349 4.2.2025 výkon zodpovednej osoby 02/2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 202513461 16.9.2025 výkon zodpovednej osoby za 09/2025 osobnyudaj.sk 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 202613619 4.5.2026 výkon zodpovednej osoby za 05/2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20253950 3.6.2025 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20260124 13.1.2026 výkon zodpovednej osoby za 01/2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025031350 3.3.2025 výkon zodpovednej osoby 03/2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 202514804 7.10.2025 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300014 8.2.2024 Nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  55.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024843515 29.11.2024 odber vzorky kompost Štátny veterinárny a potravinový ústav 42355613  58.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 240087 14.5.2024 Nákup materiálu INŚRALA NOVA spol. s. r.o. 36483176  60.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1240979965 18.10.2024 navýšenie mýta Národná diaľničná spoločnosť 35919001  61.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122024 13.3.2024 Nákup hadíc Petrilák Jozef 10771000  61.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240077 6.5.2024 Nákup materiálu Novamat 33080089  61.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0732025 23.7.2025 výroba remenice Dujava Kovovýroba, s.r.o. 52692612  61.50 EUR 
Nastavenia cookies