|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
240968 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
94.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240064 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Webinfo Slovakia s.r.o. |
45677336 |
95.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
250962 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
95.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024201 |
13.3.2024 |
|
JUDr. Patrik Kovalčík |
42234255 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2504019 |
29.4.2025 |
uverejnenie inzercie |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
97.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
8.2.2024 |
Telefónne poplatky |
Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8350403572 |
7.6.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
8.3.2024 |
Telefónne poplatky |
Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8346813602 |
8.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240006435 |
13.3.2024 |
Spotreba elektriny |
Energie2, a.s. |
46113177 |
98.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10001793901 |
14.5.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0242300725 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
99.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
16.1.2025 |
oprava - programovanie roletovej brány |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140-2024 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5403921155 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
100.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4703505111 |
14.11.2024 |
predplatné časopisu odpady 1-12/2025 |
Wolters Kluwer SR s. r.o. |
31348262 |
102.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24230005 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
104.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0242300177 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240237 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
105.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025002 |
22.1.2025 |
kalendáre na separovaný zber |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
105.78 EUR |