Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 525166782 30.9.2025 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  22.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 0262300081 5.3.2026 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5406719436 21.11.2024 nákup materiálu Alza.sk s.r.o. 36562939  23.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 524137646 2.7.2024 Dodávka vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36168475  23.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025327 14.7.2025 nákup materiálu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  23.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 832024 18.3.2024 Samoprepisovacie tlačivo A6-"potvrdenie o zbere odpadu" Ján Pavlovský- TEMPO 33069689  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0892024 22.10.2024 strihanie gumených drážok Dujava Kovovýroba, s.r.o. 52692612  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024149 8.4.2024 Tlačivo druhotnej suroviny Ján Pavlovský 43531041  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026025 3.2.2026 nákup materiálu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  24.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024197 5.11.2024 kominárske práce-revízia, kontrola, odborná prehliadka Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024037 26.3.2024 Revízie komína Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2512084 8.1.2026 inzercia pohľadnica Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026080 1.4.2026 tlač na samoprepis Ján Pavlovský 43531041  25.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 852025 26.5.2025 Samoprepisovacie tlačivo A6- "Potvrdenie o odbere odpadu" Ján Pavlovský- TEMPO 33069689  25.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025274 17.6.2025 tlač na samoprepis Ján Pavlovský 43531041  25.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024157 6.5.2024 nákup materiálu, samolepky KO David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  26.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025172 17.10.2025 kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025025 31.3.2025 kominárske práce-kontrola, revízia Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026024 1.4.2026 kominárske práce v objekte Prekládková stanica Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 261431 10.4.2026 nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  28.03 EUR 
Nastavenia cookies