Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2516039842 27.4.2026 služby bezpečnostného centra za 01.4-30-6-2026 Jablotron Slovakia s.r.o. 36857165  14.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113854 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  15.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 525142904 14.7.2025 spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  15.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 251565 31.3.2025 nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  16.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024004582 8.3.2024 Nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  16.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 525114622 31.3.2025 distribúcia pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  16.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 240222017 22.1.2025 Doména ekos-sl.sk rok predĺženie EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. 36485161  17.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2401010 23.1.2024 Predplatné ĽN Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52416353 25.9.2024 dodávka vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36168475  18.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 243349 2.8.2024 nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  18.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 525166784 30.9.2025 spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  19.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 524137645 2.7.2024 Dodávka vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36168475  19.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 220240318 5.4.2024 Nákup materiálku ALD MOBIL s.r.o. 45950849  19.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 250277 25.8.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  20.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 241001086 8.2.2024 obnova počítačových dát IFOsoft s.r.o. 31666108  20.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 241002008 13.2.2024 Inštalácia SW MW ,konverzia dát IFOsoft s.r.o. 31666108  20.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 241002072 13.2.2024 Inštalácia SW IFOW, konverzia dát IFOsoft s.r.o. 31666108  20.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 525187512 30.12.2025 Dodávka vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  20.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2512040 23.12.2025 predplatné dvojtýždenníka na rok 2026 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  21.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113855 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  21.28 EUR 
Nastavenia cookies