Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2406100 2.7.2024 Predplatné časopisu Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  9.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 200091839 11.10.2024 mesačný poplatok bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976  10.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 0242300541 22.8.2024 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  10.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 200040609 25.4.2025 BEZP. SIM MP Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976  11.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 20012225 16.1.2025 Bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976  11.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 525114621 31.3.2025 distribúcia pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  11.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 524137619 2.7.2024 Dodávka vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  12.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024344 22.8.2024 nákup materiálu Ján Pavlovský 43531041  14.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300036 7.2.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  14.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 524113854 5.4.2024 Spotreba vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  15.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 251565 31.3.2025 nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  16.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024004582 8.3.2024 Nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  16.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 525114622 31.3.2025 distribúcia pitnej vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  16.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 240222017 22.1.2025 Doména ekos-sl.sk rok predĺženie EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. 36485161  17.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2401010 23.1.2024 Predplatné ĽN Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52416353 25.9.2024 dodávka vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36168475  18.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 243349 2.8.2024 nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  18.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 524137645 2.7.2024 Dodávka vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36168475  19.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 220240318 5.4.2024 Nákup materiálku ALD MOBIL s.r.o. 45950849  19.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 241001086 8.2.2024 obnova počítačových dát IFOsoft s.r.o. 31666108  20.40 EUR 
Nastavenia cookies