Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2023 28.12.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131551 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.- Predaj elektriny a plynu, o.z. 46 113 177    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2024 2.1.2024 Dodatok č.11 k zmluve č.268/2008 Marius Pedersen, a.s. 34 115 901   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2024 Lesy 17.1.2024 Zmluva o dielo č. 01/2024 Lesy Roman Šima 34916792   
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2024 Lesy 17.1.2024 Zmluva o dielo č. 02/2024 Lesy Ing. Martin Bulko 54423961   
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2024 Lesy 17.1.2024 Zmluva o dielo č. 03/2024 Lesy Adrián Duračinský 46775242   
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2024 Lesy 17.1.2024 Zmluva o dielo č. 04/2024 Lesy DREVOBAR, s.r.o. 46226940   
Detail Objednávka 112025 20.11.2025 Vrecia na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  0.00  
Detail Faktúra došlá 1960100549 15.4.2024 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240274 4.9.2024 nákup materiálu Anna Kunáková - AKUŠA 40322840  2.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1966814537 12.9.2025 nákup materiálu- mob.tel. Orange Slovensko, a.s. 35697270  2.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025017336 30.9.2025 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  2.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025008038 7.5.2025 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  3.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024023073 19.11.2024 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  4.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 240003 5.11.2024 nájomné POĽNO-SPIŠ, s.r.o. 36730165  6.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 240409 6.12.2024 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  6.30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2024 26.11.2024 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Martin Mišenko   6.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 242821 9.7.2024 Nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  7.27 EUR 
Detail Faktúra došlá F240220 11.10.2024 nákup materiálu INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. 36483176  7.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 0262300174 14.4.2026 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  8.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026147 27.4.2026 nákup materiálu David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  8.61 EUR 
Nastavenia cookies