|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
29/2023 |
28.11.2023 |
Zmluva o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2025 |
18.3.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/2023 |
29.11.2023 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2025 |
24.3.2025 |
Kúpna zmluva - dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2023 |
21.12.2023 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2023 |
28.12.2023 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131551 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.- Predaj elektriny a plynu, o.z. |
46 113 177 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
2.1.2024 |
Dodatok č.11 k zmluve č.268/2008 |
Marius Pedersen, a.s. |
34 115 901 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 01/2024 Lesy |
Roman Šima |
34916792 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 02/2024 Lesy |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 03/2024 Lesy |
Adrián Duračinský |
46775242 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2024 Lesy |
17.1.2024 |
Zmluva o dielo č. 04/2024 Lesy |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1960100549 |
15.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240274 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
2.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025008038 |
7.5.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
3.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024023073 |
19.11.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
4.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
5.11.2024 |
nájomné |
POĽNO-SPIŠ, s.r.o. |
36730165 |
6.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240409 |
6.12.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
6.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2024 |
26.11.2024 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
Martin Mišenko |
|
6.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
242821 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
7.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F240220 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
7.85 EUR |