| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250359 |
22.10.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
547.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025075 |
22.10.2025 |
náhradný diel na preosievač SEKO |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
3,960.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251020 |
27.10.2025 |
zostatok PHM SL 534BN |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
84.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811025 |
27.10.2025 |
preprava odpadu vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25094 |
27.10.2025 |
ihličnaté fošne |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
498.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2025 |
27.10.2025 |
prekládka elektrickej rozvodnej skrine |
Rastislav Strenk |
54565219 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255326 |
27.10.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
1,909.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025033 |
27.10.2025 |
rekonštrukcia zábradlia |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
784.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2/2025 |
29.10.2025 |
Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. |
Altony s.r.o. |
36686018 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2025 |
29.10.2025 |
Zníženie výmery v k.ú Stará Ľubovňa |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2025 |
6.11.2025 |
Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
9,594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1861025 |
7.11.2025 |
Nakladanie a preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25029 |
7.11.2025 |
aktualizácia rozpočtu |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250478 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252762 |
7.11.2025 |
servis vozidla SL 169 AZ |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
3,610.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202506841 |
7.11.2025 |
pomocné práce s traktorom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,442.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251429 |
7.11.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
105.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5865759526 |
7.11.2025 |
Telefónne popolatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
291.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025530 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032109 |
7.11.2025 |
zabezp. poskyt. služieb technických za 10/25 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |