Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 250359 22.10.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  547.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025075 22.10.2025 náhradný diel na preosievač SEKO Boritech s.r.o. 52108961  3,960.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20251020 27.10.2025 zostatok PHM SL 534BN Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  84.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811025 27.10.2025 preprava odpadu vozidlom J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  442.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 25094 27.10.2025 ihličnaté fošne LEVALOV ,s.r.o. 43913512  498.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2025 27.10.2025 prekládka elektrickej rozvodnej skrine Rastislav Strenk 54565219  1,150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 255326 27.10.2025 nákup materiálu Elektro Alica s.r.o. 50144341  1,909.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025033 27.10.2025 rekonštrukcia zábradlia Rudolf Dlugoš 34313711  784.74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2/2025 29.10.2025 Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. Altony s.r.o. 36686018  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 47/2025 29.10.2025 Zníženie výmery v k.ú Stará Ľubovňa Slovenský pozemkový fond 17335345   
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2025 6.11.2025 Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" UNIKOV NITRA, s.r.o. 46920765  9,594.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1861025 7.11.2025 Nakladanie a preprava odpadu J:T.Trans 40719740  442.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 25029 7.11.2025 aktualizácia rozpočtu Ing. Marek Hrabčák 14318156  590.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250478 7.11.2025 nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  352.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20252762 7.11.2025 servis vozidla SL 169 AZ Prestige Real, s.r.o. 36180378  3,610.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 202506841 7.11.2025 pomocné práce s traktorom AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  1,442.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118251429 7.11.2025 zneškodnenie NO Marius Pedersen, a.s. 34115901  105.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 5865759526 7.11.2025 Telefónne popolatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  291.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025530 7.11.2025 nákup materiálu David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa 47335432  73.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 225032109 7.11.2025 zabezp. poskyt. služieb technických za 10/25 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Nastavenia cookies