| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250305 |
20.11.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
596.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250306 |
20.11.2025 |
Servis auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,167.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250307 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,889.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8112025 |
21.11.2025 |
Výroba a grafické spracovanie billboardu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
225.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9112025 |
21.11.2025 |
oprava a predĺženie drviča a oprava preosievača |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202518815 |
1.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025236 |
1.12.2025 |
kalibrácia váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,168.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500176 |
1.12.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500175 |
1.12.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500174 |
1.12.2025 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
276 |
1.12.2025 |
zhotovenie videoshot cyklochodník |
Mário Stašák |
33074968 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252054 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Truckshop SK s.r.o. |
47481731 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92542527 |
1.12.2025 |
office 11/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501000432 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
MK-Interier s.r.o. |
36491039 |
251.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025089 |
1.12.2025 |
dodávka dielov Seko |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
93.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230305 |
1.12.2025 |
stavebné práce |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
4,327.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250404 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
411.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1961125 |
1.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2741/2025 |
1.12.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
5,397.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2513628 |
1.12.2025 |
big bag vrecia |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
656.25 EUR |