Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2250305 20.11.2025 pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  596.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250306 20.11.2025 Servis auta Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  3,167.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250307 20.11.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  2,889.87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8112025 21.11.2025 Výroba a grafické spracovanie billboardu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  225.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9112025 21.11.2025 oprava a predĺženie drviča a oprava preosievača Slavomír Knapík 43197809  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202518815 1.12.2025 výkon zodpovednej osoby za 11/2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025236 1.12.2025 kalibrácia váhy SAGAP , s.r.o. 47483156  1,168.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500176 1.12.2025 prenájom motorového vozidla SL 534 BN Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500175 1.12.2025 prenájom motorového vozidla SL 149 BL Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500174 1.12.2025 prenájom pozemkov Mesto Stará Ľubovňa 00330167  4,457.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 276 1.12.2025 zhotovenie videoshot cyklochodník Mário Stašák 33074968  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20252054 1.12.2025 nákup materiálu Truckshop SK s.r.o. 47481731  21.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 92542527 1.12.2025 office 11/2025 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2501000432 1.12.2025 nákup materiálu MK-Interier s.r.o. 36491039  251.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025089 1.12.2025 dodávka dielov Seko Boritech s.r.o. 52108961  93.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 25230305 1.12.2025 stavebné práce NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  4,327.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 250404 1.12.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  411.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1961125 1.12.2025 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  442.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2741/2025 1.12.2025 likvidácia odpadu RAMEKO, s.r.o. 36514748  5,397.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2513628 1.12.2025 big bag vrecia FEREX , s.r.o. 17682258  656.25 EUR 
Nastavenia cookies