| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025435 |
22.9.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
51.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92534183 |
22.9.2025 |
office 9/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510780 |
22.9.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,300.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500159 |
22.9.2025 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
2,971.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500160 |
22.9.2025 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250314 |
22.9.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
1,607.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dohoda o ukončení nájmu |
29.9.2025 |
Dohoda o ukončení zmluvného nájomného vzťahu , ktorej predmetom bolo užívanie osobného... |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53538773 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025017336 |
30.9.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
2.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250386 |
30.9.2025 |
prenájom priestorov a premietacej techniky |
D.J.K.,s.r.o. |
31691897 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25026 |
30.9.2025 |
vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
675.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200/2025 |
30.9.2025 |
analýza podzemných vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,522.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1570925 |
30.9.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161/2025 |
30.9.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
5,708.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525166782 |
30.9.2025 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
22.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525166784 |
30.9.2025 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
19.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252200 |
30.9.2025 |
oprava vozidla MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,931.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252667 |
30.9.2025 |
Oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
4,426.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025183 |
30.9.2025 |
Správa siete a PC 09/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
074092025 |
30.9.2025 |
Oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
485.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5861085408 |
30.9.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
298.51 EUR |