| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024101373 |
9.10.2024 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10241031431 |
13.3.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024071435 |
9.7.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024041439 |
8.4.2024 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024111359 |
6.12.2024 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250263 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
53.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
818/FV/PP/2025 |
27.5.2025 |
nákup materiálu |
AUTOS SLOVAKIA s.r.o. |
44984723 |
53.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
5.11.2024 |
kominárske práce- revízia, kontrola, čistenie komínových telies |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024036 |
26.3.2024 |
Revízie komínov |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025435 |
22.9.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
51.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412078 |
7.1.2025 |
zverejnenie vianoč. pohľadníc |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1241008517 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240004 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025069 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12240115 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
48.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197-2024 |
30.12.2024 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411055 |
9.12.2024 |
servisné práce na vozidle |
Petros service s.r.o. |
50389840 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240142 |
21.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
47.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252628 |
6.6.2025 |
technická podpora MK-soft do 30.6.2026 |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
46.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240879 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
45.49 EUR |