| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024198 |
9.12.2024 |
gps monitoring november 2024 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025093 |
25.4.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
138.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241015 |
26.3.2024 |
Kalibrácia váhy |
Ing. Pillár Slavomír |
37116321 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300093 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
137.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243881 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
137.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240092 |
15.4.2024 |
Oprava VZV |
Euroexpres |
34312170 |
135.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250200 |
23.6.2025 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
133.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260030 |
16.2.2026 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
133.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
699010982 |
30.12.2025 |
certifikácia v regióne 2025 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
132.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29241413 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Compressed GAS s.r.o. |
36710415 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447378038 |
17.6.2024 |
Spotreba zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
130.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026050 |
1.4.2026 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
128.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240308 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
128.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230310 |
5.12.2025 |
Strk fr 16-32 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
127.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240131 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
127.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240523 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
127.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24016 |
16.2.2024 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241053 |
29.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
125.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111-2025 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005012024 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
124.56 EUR |