Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024147 19.11.2024 deratizačné práce Lukáš Šujeta - Beskyd 44407513  396.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/24 14.11.2024 nakládka odpadu Ondrej Waclav 44186738  396.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118250156 3.3.2025 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  395.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250137 17.6.2025 pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  393.93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8102025 20.11.2025 Oprava pracovného stroja Barlík František- EDO 40713954  390.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 672025 25.7.2025 čistenie a dezinfekcia studne v objekte Kompostáreň Michal Grib 46280529  390.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025015 12.9.2025 cistenie a dezinfekcia Michal Grib 46280529  390.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2024 23.4.2024 Zalesňovanie Ing. Martin Bulko 54423961  390.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240101844 29.11.2024 nákup pneumatík PNEU Ok - shop s.r.o. 26818701  389.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250017694 12.5.2025 spotreba elek. energie Energie2, a.s. 46113177  387.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240162 1.3.2024 Preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  385.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241051 29.7.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  385.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500179 7.2.2025 rozbor kompostu - analýza hnojív EL spol, s.r.o. 31652859  384.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250023451 17.6.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  380.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 057062024 9.7.2024 Nákup materiálu REDOX SERVICES s.r.o. 46091262  376.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 202410033 22.8.2024 nákup materiálu Poľana podielnicke družstvo 36473952  375.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240320 19.11.2024 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  374.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024018732 1.3.2024 Nákup materiálu ERING s.r.o. 5204545461  373.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024124 9.7.2024 Nákup materiálu Róbert Fuchs- REPO 34917250  373.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025007517 25.4.2025 nákup kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 46082182  368.04 EUR 
Nastavenia cookies