| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2026 |
3.2.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
54565219 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260056 |
18.3.2026 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
559.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92240378 |
22.1.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
556.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251331 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
553.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202534 |
16.7.2025 |
Účtovné poradenstvo |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030642 |
4.4.2025 |
zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260302593 |
14.4.2026 |
zabezpečenie funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202622 |
14.4.2026 |
Odborné účtovné poradenstvo |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032663 |
30.12.2025 |
zabezpečenie funkcie technika 12/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202561 |
30.12.2025 |
kontrola a preverenie účtovných prípadov za 4Q/2025 |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031932 |
7.10.2025 |
zabez. funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031288 |
14.7.2025 |
zabez. funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024010 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Feduš - BYTEX |
33085684 |
553.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112422648 |
22.8.2024 |
oprava TS zariadeniach -elekt. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36599361 |
552.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4112025 |
20.11.2025 |
Výmena vonkajšieho displeja na váhe v objekte kompostráreň |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101240653 |
23.4.2024 |
Oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
548.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250359 |
22.10.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
547.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025286 |
10.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
540.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202457 |
30.12.2024 |
kontrola a konzultácia za 4Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202442 |
11.10.2024 |
kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |