Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 24083 2.10.2024 nákup materiálu LEVALOV ,s.r.o. 43913512  746.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025117 17.10.2025 deratizačné a dezinsekčné práce Lukáš Šujeta - Beskyd 44407513  743.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 250101 3.2.2026 vykonávanie stavebného dozoru Ing. Arch. Patrik Kasperkevič 50044991  738.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118251326 20.11.2025 zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  730.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026022 16.2.2026 inštalácia GPS + CAN jednotka Slavomír Hrebík-HIT 46859314  725.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 101242579 14.11.2024 oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  722.93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6122025 8.12.2025 Oprava vozidla Róbert Budzák 34915311  718.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101242948 7.1.2025 oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  717.79 EUR 
Detail Faktúra došlá FV240007 21.2.2024 Výroba britu na lyžicu SOFER spol. s.r.o. 44372078  716.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 222026 2.2.2026 výmena vodovodného čerpadla a výmena konvektora v objekte kompostáreň STIVIS s.r.o. 51699575  714.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2260033 16.2.2026 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  711.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 260100845 16.2.2026 nákup materiálu INSET, spol s.r.o. 16191072  707.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024537 10.12.2024 samolepky na kuka nádoby Dávid Hanzely-Tlačiareň 47335432  706.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 260006 27.1.2026 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  705.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500168 14.7.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  704.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 5100028886 22.8.2024 dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  703.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8699063486 10.12.2024 dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  703.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8659867301 6.2.2024 Odber zemného plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  703.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8669705827 14.5.2024 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  703.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8698929778 9.9.2024 dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  703.00 EUR 
Nastavenia cookies