| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
24083 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
746.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025117 |
17.10.2025 |
deratizačné a dezinsekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
743.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250101 |
3.2.2026 |
vykonávanie stavebného dozoru |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
738.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251326 |
20.11.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
730.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026022 |
16.2.2026 |
inštalácia GPS + CAN jednotka |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
725.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242579 |
14.11.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
722.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6122025 |
8.12.2025 |
Oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
718.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242948 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
717.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240007 |
21.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
716.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222026 |
2.2.2026 |
výmena vodovodného čerpadla a výmena konvektora v objekte kompostáreň |
STIVIS s.r.o. |
51699575 |
714.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260033 |
16.2.2026 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
711.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260100845 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
INSET, spol s.r.o. |
16191072 |
707.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024537 |
10.12.2024 |
samolepky na kuka nádoby |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
706.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260006 |
27.1.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
705.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500168 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
704.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5100028886 |
22.8.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8699063486 |
10.12.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8659867301 |
6.2.2024 |
Odber zemného plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669705827 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698929778 |
9.9.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |