Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2240006436 13.3.2024 Spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  621.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250049784 7.11.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  621.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250246 17.10.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  618.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1342025 16.7.2025 preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  617.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400039 8.3.2024 Nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  617.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500016 12.2.2025 nákup materiálu Tomás Dinis 31280641  617.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 562025 26.3.2025 preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  616.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 101252821 1.12.2025 oprava vozidla Merlo Ematech, s.r.o. 31413919  615.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 20260031 16.2.2026 oprava vozidla Merlo ATX Slovakia s.r.o. 53852818  615.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202511023 16.9.2025 nákup materiálu Poľana podielnické družstvo Jarabina 36473952  614.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 1882024 9.9.2024 preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  612.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250148 17.6.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  612.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142025 2.4.2025 Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnanci (VZV)+ školenie obsluha... Mgr. Jozef Veliký -Favorit 10808299  610.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 532024 26.3.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  607.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 72024 26.1.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  601.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 124030174 26.3.2024 Nákup materiálu AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  601.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 095032025 25.4.2025 nákup materiálu REDOX SERVICES s.r.o. 46091262  600.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400050 15.4.2024 Nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  597.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250017693 12.5.2025 spotreba elek.energie Energie2, a.s. 46113177  597.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11/1/2024 2.2.2024 Výroba britu na lyžicu SOFER spol. s.r.o. 44372078  597.00 EUR 
Nastavenia cookies