| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006436 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049784 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250246 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
618.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342025 |
16.7.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
617.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400039 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
617.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500016 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Tomás Dinis |
31280641 |
617.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562025 |
26.3.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
616.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252821 |
1.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
615.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260031 |
16.2.2026 |
oprava vozidla Merlo |
ATX Slovakia s.r.o. |
53852818 |
615.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202511023 |
16.9.2025 |
nákup materiálu |
Poľana podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
614.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1882024 |
9.9.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
612.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250148 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
612.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142025 |
2.4.2025 |
Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnanci (VZV)+ školenie obsluha... |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
532024 |
26.3.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
607.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72024 |
26.1.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
601.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
124030174 |
26.3.2024 |
Nákup materiálu |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
601.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
095032025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
600.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400050 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
597.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017693 |
12.5.2025 |
spotreba elek.energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
597.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/1/2024 |
2.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
597.00 EUR |