Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2240218 22.8.2024 oprava auta Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  512.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250233 22.9.2025 pneuservisné práce Euroexpres 34312170  504.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 24095 29.11.2024 ihličnaté piliny LEVALOV ,s.r.o. 43913512  504.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240010109 15.4.2024 Dobropis spotreby Energie2, a.s. 46113177  502.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 532024 18.3.2024 servisná prehliadka SEKO AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  500.97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2/2025 29.10.2025 Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. Altony s.r.o. 36686018  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3112025 20.11.2025 Zhotovenie videoshot "Cyklochodník" Mário Stašák   500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24020 31.5.2024 spracovanie EIA na zariad. a zhromaždenie odpadov Ing. Marek Hrabčák 14318156  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 276 1.12.2025 zhotovenie videoshot cyklochodník Mário Stašák 33074968  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2025 4.2.2025 Nájomná zmluva o prenájme osobného motorového vozidla SL 271CI Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2025 30.4.2025 Dodatok č.1 k zmluve č. 13/2025 za prenájom motorového vozidla SLZ092 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. 53538773  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240014277 14.5.2024 Spotreba EE Energie2, a.s. 46113177  498.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 25094 27.10.2025 ihličnaté fošne LEVALOV ,s.r.o. 43913512  498.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2412014 30.12.2024 školenie zamestnancov DEKRA s.r.o. 36358771  496.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 074092025 30.9.2025 Oprava vozidla REDOX SERVICES s.r.o. 46091262  485.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400228 2.10.2024 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  484.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 250314 4.8.2025 nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  481.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240035908 14.11.2024 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  480.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/2025 11.8.2025 za pestovné práce Roman Šima 34916792  480.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024175 10.12.2024 ochranná pracovná obuv a odev Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  480.00 EUR 
Nastavenia cookies