| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240218 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
512.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250233 |
22.9.2025 |
pneuservisné práce |
Euroexpres |
34312170 |
504.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24095 |
29.11.2024 |
ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240010109 |
15.4.2024 |
Dobropis spotreby |
Energie2, a.s. |
46113177 |
502.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532024 |
18.3.2024 |
servisná prehliadka SEKO |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
500.97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2/2025 |
29.10.2025 |
Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. |
Altony s.r.o. |
36686018 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3112025 |
20.11.2025 |
Zhotovenie videoshot "Cyklochodník" |
Mário Stašák |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24020 |
31.5.2024 |
spracovanie EIA na zariad. a zhromaždenie odpadov |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
276 |
1.12.2025 |
zhotovenie videoshot cyklochodník |
Mário Stašák |
33074968 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2025 |
4.2.2025 |
Nájomná zmluva o prenájme osobného motorového vozidla SL 271CI |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2025 |
30.4.2025 |
Dodatok č.1 k zmluve č. 13/2025 za prenájom motorového vozidla SLZ092 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53538773 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240014277 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
498.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25094 |
27.10.2025 |
ihličnaté fošne |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
498.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412014 |
30.12.2024 |
školenie zamestnancov |
DEKRA s.r.o. |
36358771 |
496.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
074092025 |
30.9.2025 |
Oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
485.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400228 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
484.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250314 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
481.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240035908 |
14.11.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
480.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2025 |
11.8.2025 |
za pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
480.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024175 |
10.12.2024 |
ochranná pracovná obuv a odev |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
480.00 EUR |