| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240178 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
899.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240526 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
899.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411026 |
30.12.2024 |
recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
886.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0080226 |
5.3.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025181 |
25.8.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1340825 |
12.9.2025 |
preprava a naklad. dreva |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131225 |
30.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024044 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Michal Markovič |
10772647 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250143 |
30.12.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/03 |
18.3.2026 |
obsluha prac.strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
875.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
872.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600030 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
870.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055002 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
865.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240015 |
22.10.2024 |
nákup matriálu |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250234 |
22.9.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
863.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12250170 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
861.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0060125 |
12.2.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
861.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0090225 |
21.2.2025 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
861.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241647 |
22.8.2024 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
852.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12026 |
20.3.2026 |
pestovná činnosť |
Anna Merčáková |
34918647 |
848.35 EUR |