Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202511023 16.9.2025 nákup materiálu Poľana podielnické družstvo Jarabina 36473952  614.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 1882024 9.9.2024 preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  612.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250148 17.6.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  612.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142025 2.4.2025 Doplnenie periodického vzdelávania odbornej spôsobilosti zamestnanci (VZV)+ školenie obsluha... Mgr. Jozef Veliký -Favorit 10808299  610.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 532024 26.3.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  607.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 72024 26.1.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  601.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 124030174 26.3.2024 Nákup materiálu AGROTEM MJ s.r.o. 36399281  601.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 095032025 25.4.2025 nákup materiálu REDOX SERVICES s.r.o. 46091262  600.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400050 15.4.2024 Nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  597.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250017693 12.5.2025 spotreba elek.energie Energie2, a.s. 46113177  597.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11/1/2024 2.2.2024 Výroba britu na lyžicu SOFER spol. s.r.o. 44372078  597.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250305 20.11.2025 pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  596.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 1961699740 22.8.2024 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  595.55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13/1/2024 13.2.2024 Nákup materiálu SEGAS LG 52859797  594.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250012876 25.4.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  592.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240004 13.2.2024 Nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  591.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 25029 7.11.2025 aktualizácia rozpočtu Ing. Marek Hrabčák 14318156  590.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 825510288 31.3.2025 oprava vozidla Scania Slovakia s.r.o. 35826649  589.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240314 19.11.2024 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  584.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250266 17.10.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  583.70 EUR 
Nastavenia cookies