Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024161 21.11.2024 nákup prac. odevu Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  577.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 440925 22.9.2025 nákup materiálu Vladimír Halagan 43647278  575.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 72024 6.2.2024 Preprava drevenej hmoty Vladimír Rydzik 37166018  571.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2124161 10.1.2025 súčinnosť pri manipulácii s odpadom Obec Hniezdne 00329886  570.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240277 18.10.2024 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  569.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500101 12.5.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  566.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 25073 25.4.2025 nákup materiálu Strela Stroje s.r.o. 53674146  565.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400126 4.6.2024 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  560.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2025 11.4.2025 pestovna činnosť Roman Šima 34916792  560.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92240378 22.1.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  556.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 101251331 14.7.2025 nákup materiálu Ematech, s.r.o. 31413919  553.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 202534 16.7.2025 Účtovné poradenstvo HURINES , s.r.o. 36449237  553.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 225030642 4.4.2025 zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  553.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 225031932 7.10.2025 zabez. funkcie technika PO LIVONEC SK s.r.o. 48121347  553.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 225031288 14.7.2025 zabez. funkcie technika PO LIVONEC SK s.r.o. 48121347  553.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024010 7.6.2024 Nákup materiálu Vladimír Feduš - BYTEX 33085684  553.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7112422648 22.8.2024 oprava TS zariadeniach -elekt. Východoslovenská energetika a.s. 36599361  552.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4112025 20.11.2025 Výmena vonkajšieho displeja na váhe v objekte kompostráreň SAGAP , s.r.o. 47483156  550.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101240653 23.4.2024 Oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  548.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 250359 22.10.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  547.60 EUR 
Nastavenia cookies