| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669662094 |
8.4.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400286 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
701.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/1/2024 |
1.2.2024 |
Monitoring kapacity skládky odpadov, monitoring skládkového plynu |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24003 |
8.2.2024 |
Monitoring skládky odpadov III. kazeta |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225007546 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
698.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2082024 |
18.10.2024 |
preprava drevnej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
696.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2422024 |
14.11.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
691.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240326 |
8.4.2024 |
Oprava Vap stroja |
LUX Prešov s.r.o. |
36478598 |
689.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500042 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
685.73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632025 |
24.3.2025 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku, havarijného plánu, v ypracovanie žiadosti o súhlas na... |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
675.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25026 |
30.9.2025 |
vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
675.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400195 |
9.9.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
36168475 |
673.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250081 |
11.4.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
36168475 |
672.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250002452 |
12.2.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
672.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240309 |
5.4.2024 |
Služby čistenie v lese |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11250047 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
LOG systems, s.r.o. |
36168475 |
669.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250035 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
656.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2513628 |
1.12.2025 |
big bag vrecia |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
656.25 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1692025 |
6.10.2025 |
Opravca roletovej brány v budove drevodielne |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025030 |
10.10.2025 |
oprava a servis roletovej brány |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |