Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 226030185 16.2.2026 služby zabezpečenia tech.zariadení LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/007 5.3.2026 servis plynového kotla EEP-ELEKTRO s.r.o. 47995246  212.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/017 3.3.2025 servisná revízna prehliadka Proterm EEP-ELEKTRO s.r.o. 47995246  92.25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 622026 2.2.2026 servisná prehliadka a montáž termostatu EEP-ELEKTRO s.r.o. 47995246  172.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2024/Lesy 18.1.2024 Kúpno-predajná zmluva č. 03/2024/Lesy ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2025/Lesy 23.1.2025 Kúpno-predajná zmluva č. 03/2025/Lesy ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2026 16.1.2026 sortimenty drevenej hmoty ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva č. 4/2023 24.1.2023 Sortimenty drevnej hmoty. ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Faktúra došlá 2024084 8.2.2024 Nákup materiálu Adriána Hudáková - SuperAutoShop 47756161  83.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 112024 29.7.2024 Nákup materiálu Ondrej Marek 47747676  78.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026001 13.1.2026 pneuservisné práce Metod Hudák 47629011  43.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026008 21.5.2026 pneuservisné práce Metod Hudák 47629011  82.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240110 22.8.2024 nákup materiálu LH-MONT s.r.o. 47562234  347.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 240012 8.2.2024 Oprava žalúzii celotieniacich LH-MONT s.r.o. 47562234  116.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250001 16.1.2025 oprava - programovanie roletovej brány LH-MONT s.r.o. 47562234  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240017 21.2.2024 Oprava žalúzií LH-MONT s.r.o. 47562234  85.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 202620739 8.6.2026 pneuservisné práce ALD MOBIL s.r.o. 47558750  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 202420955 16.7.2024 Servis vozidla ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750  327.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 202521796 13.1.2026 pneumatiky ALD MOBIL s.r.o. 47558750  925.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 202521797 13.1.2026 pneumatiky ALD MOBIL s.r.o. 47558750  536.38 EUR 
Nastavenia cookies