| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1362025 |
6.6.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,996.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32250045 |
3.6.2025 |
Likvidácia odpadov. vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
237.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2540272 |
3.6.2025 |
Nákup materiálu |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
950.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025251 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250224 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
168.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251072 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
180.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5842540101 |
3.6.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
253.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025072 |
3.6.2025 |
školenie a vydanie dokladov obsluhy VZV |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
750.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031031 |
3.6.2025 |
zabezpečenie poskytovanie služieb v oblasti technických 05/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500137 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
969.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250664 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025099 |
3.6.2025 |
oprava siete |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125015607 |
3.6.2025 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,008.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20253950 |
3.6.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250610 |
27.5.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,846.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042025 |
27.5.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,537.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250164 |
27.5.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
272.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5022506853 |
27.5.2025 |
predplatné na rok 2026 mzdy, dane, účtovníctvo |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
326.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
818/FV/PP/2025 |
27.5.2025 |
nákup materiálu |
AUTOS SLOVAKIA s.r.o. |
44984723 |
53.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0680525 |
27.5.2025 |
preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
430.50 EUR |