| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2026 |
12.2.2026 |
Prenájom vozidla SL 313 CC |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2026 |
12.2.2026 |
Prenájom vozidla SL 271 CI |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2026 |
12.2.2026 |
Prenájom vozidla SL 980 CB |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2026 |
10.2.2026 |
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi do dočasné užívanie vozidlo SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2026 |
10.2.2026 |
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi do dočasného užívania vozidlo SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2026 |
5.2.2026 |
Predmetom dodatku je zmena nadobudnutia účinnosti zmluvy uvedenej v čl.9 bode 4. |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260006880 |
3.2.2026 |
kancelárske potreby |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
304.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250010 |
3.2.2026 |
servis dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
7,416.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260001 |
3.2.2026 |
Upgrade software |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250101 |
3.2.2026 |
vykonávanie stavebného dozoru |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
738.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2026 |
3.2.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
54565219 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260017 |
3.2.2026 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
163.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5879812934 |
3.2.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
293.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0081/2026 |
3.2.2026 |
Ročná správa vyhodnotenie vody, vyhodnotenie plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,297.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026025 |
3.2.2026 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
24.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101260125 |
3.2.2026 |
oprava Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,799.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260142 |
3.2.2026 |
nákup materiálu |
Margarétka PO, s.r.o. |
44987447 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2026 |
3.2.2026 |
požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného užívania osobné... |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122026 |
2.2.2026 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222026 |
2.2.2026 |
výmena vodovodného čerpadla a výmena konvektora v objekte kompostáreň |
STIVIS s.r.o. |
51699575 |
714.12 EUR |