| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025193 |
7.5.2025 |
tlač plány A4 |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
54.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5383113302 |
7.5.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
250.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250154 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
165.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252321 |
7.5.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152025 |
2.5.2025 |
Oprava vozidla MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
13,128.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
252025 |
2.5.2025 |
Oprava vozidla + výmena oleja |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,392.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352025 |
2.5.2025 |
Štartér na VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2025 |
30.4.2025 |
Dodatok č.1 k zmluve č. 13/2025 za prenájom motorového vozidla SLZ092 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53538773 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253429 |
29.4.2025 |
ročná licencia elo.sk. |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
1,845.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0397/2025 |
29.4.2025 |
analýza vôd, skládkové plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,669.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504019 |
29.4.2025 |
uverejnenie inzercie |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
97.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
992025 |
29.4.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,830.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503027 |
25.4.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,662.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510321 |
25.4.2025 |
oprava auta |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
38.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35-2025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
095032025 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
600.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250054 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Inštala Nová spol s.r.o. |
36483176 |
68.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202518 |
25.4.2025 |
preverenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
2,029.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
25.4.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250082 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
429.42 EUR |