| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2260015030 |
14.4.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
437.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
522025 |
24.2.2025 |
Práce stroja + manipulácia s kontajnerom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
437.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7608928 |
31.5.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
438.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250189 |
23.7.2025 |
preuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00813 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
440.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0020126 |
16.2.2026 |
preprava odpadu vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811025 |
27.10.2025 |
preprava odpadu vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1861025 |
7.11.2025 |
Nakladanie a preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040226 |
16.2.2026 |
preprava odpadu vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0060226 |
5.3.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100226 |
18.3.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1961125 |
1.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0130326 |
1.4.2026 |
preprava vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0170326 |
1.4.2026 |
preprava odpadu vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2031125 |
1.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0220326 |
14.4.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250021 |
23.12.2025 |
Služba SEIWIN Cloud |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0250426 |
17.4.2026 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252000393 |
30.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Q-.Technik s.r.o. |
52055515 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14409258 |
22.9.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |