|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3118241822 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,314.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118242045 |
22.1.2025 |
Nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,314.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118241397 |
9.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,314.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24VF00812 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,340.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2402006 |
16.2.2024 |
Recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
2,376.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24001 |
8.2.2024 |
Spolusúčinnosť separovaný zber |
Obec Čirč |
00329835 |
2,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240664 |
31.5.2024 |
Znečistenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,402.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101242517 |
14.11.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,416.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202412002 |
22.1.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
2,430.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240275 |
18.10.2024 |
oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,456.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00552024 |
16.2.2024 |
Nákup KUKA nádob 120l, MOK ploché veko |
BINS s.r.o. |
45510393 |
2,493.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240008 |
2.7.2024 |
Nákladka odpadu |
Coming Home s.r.o. |
54830125 |
2,496.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9180020481 |
21.2.2025 |
oprava vozidla Kramer |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
2,498.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
17.6.2024 |
Vypracovanie projektu |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7609083 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
2,518.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4487703764 |
13.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,523.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2024 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
2,523.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024144 |
7.1.2025 |
prenájom priestorov- školenie |
Mary Ann Gurega |
37681737 |
2,565.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1392024 |
9.7.2024 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,606.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
626/2024 |
8.4.2024 |
Likvidácia NO |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
2,656.72 EUR |