Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024061 7.6.2024 Nákup pracovných odevov Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  1,802.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240353 30.12.2024 oprava vozidla Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,804.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 220240454 14.5.2024 Oprava vozidla ALD MOBILE s.r.o. 45950849  1,808.82 EUR 
Detail Faktúra došlá O188124 4.9.2024 nákup materiálu LOS-Agro s.r.o. SNV 36189987  1,824.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240055 13.3.2024 Oprava vozidiel Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,824.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240329 9.12.2024 pneuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,825.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/01 12.2.2025 obsluha prac. strojov METMETAL s.r.o. 50821164  1,830.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0301240041 17.6.2024 COLAS Slovakia, a.s. 31651402  1,835.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250002451 12.2.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  1,842.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 253429 29.4.2025 ročná licencia elo.sk. Odpadový hospodár s.r.o. 46708740  1,845.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125012281 7.5.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,848.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 37072024 7.1.2025 kurz výcviku vodičov TLM Trans, s.r.o. 48126136  1,866.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02752024 2.10.2024 nákup Kuka nádob BINS s.r.o. 45510393  1,875.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125009082 31.3.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,880.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240244 25.9.2024 oprava auta Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  1,896.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 101250070 4.2.2025 oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  1,917.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125006222 3.3.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,920.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101242951 7.1.2025 oprava vozidla Ematech, s.r.o. 31413919  1,920.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118240001 23.1.2024 Preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,928.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 3118241223 4.9.2024 preprava odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  1,928.34 EUR 
Nastavenia cookies