|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024/12 |
14.11.2024 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,491.75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2025 |
4.2.2025 |
Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL 313CC |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202407001 |
16.7.2024 |
Ťažba dreva |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
1,502.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
621/2024 |
14.5.2024 |
Analýza pozemnych vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,517.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101250243 |
3.3.2025 |
oprava vozidla |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
1,526.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240135 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,527.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
040012024 |
25.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
1,541.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240553 |
14.5.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,542.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240320 |
26.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,542.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240901 |
16.7.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,542.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240434 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240933 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240189 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20241125 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240216 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,561.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20254008 |
12.2.2025 |
nákup materiálu, úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
1,561.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024/07 |
22.8.2024 |
faktúra za obsluhu prac.strojov |
METMETAL s.r.o. |
5082116 |
1,564.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2250024 |
21.2.2025 |
oprava vozidla SL 534 BN |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,573.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118250210 |
17.3.2025 |
nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,581.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118250219 |
17.3.2025 |
nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,581.24 EUR |