|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3/1/2024 |
22.1.2024 |
Topologické zameranie priestoru |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Topologické zameranie priestoru skládky odpadu Skalka |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,071.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24001560 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,076.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24057 |
2.7.2024 |
Ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
1,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
824510735 |
26.9.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,093.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8080101020 |
26.9.2024 |
splátka poistného |
Allianz-Slovenská poistovňa, a.s. |
00151700 |
1,094.74 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2025 |
4.2.2025 |
Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL Z092 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24024 |
9.7.2024 |
Zámer EIA Zariadenie na zhromaždenie odpadov |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F11240265 |
22.8.2024 |
čistenie lapača tukov |
Espik Group s.r.o. |
46754768 |
1,129.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
7.2.2025 |
Zameranie skládky |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,134.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
124070778 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
AGROTEM MJ s.r.o. |
36399281 |
1,139.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20242223 |
14.5.2024 |
oprava vozidla |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
1,152.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202408022 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
1,155.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118241967 |
30.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,157.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240853 |
2.7.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,157.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101250261 |
11.3.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,162.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1422024 |
29.7.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,178.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240352 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,184.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240040232 |
9.12.2024 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,184.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118250150 |
3.3.2025 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,185.93 EUR |