| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2025 |
9.4.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. |
RNDr. Valentín Švidroň |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2026 |
19.2.2026 |
Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny. |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
16.1.2025 |
oprava - programovanie roletovej brány |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
28.1.2025 |
podpora systému SEIWIN na rok 2025 |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500016 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Tomás Dinis |
31280641 |
617.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500042 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
685.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500101 |
12.5.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
566.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250011 |
11.8.2025 |
oprava auta |
Slavomír Knapík |
43197809 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500137 |
3.6.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
969.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250016 |
1.12.2025 |
oprava drviča a preosievača |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500168 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
704.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500168 |
25.4.2025 |
Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS |
Ing. Jaroslav Cehula |
32881851 |
172.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500179 |
7.2.2025 |
rozbor kompostu - analýza hnojív |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
384.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500203 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
634.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250021 |
23.12.2025 |
Služba SEIWIN Cloud |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
54601991 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
872.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250026 |
4.2.2025 |
nákup materálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
78.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500273 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,203.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25003 |
17.3.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,905.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500321 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
921.23 EUR |