| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250002451 |
12.2.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,842.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250002452 |
12.2.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
672.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250007544 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
84.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012874 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
90.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012875 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,212.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250012876 |
25.4.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
592.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250016 |
21.2.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,219.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017692 |
12.5.2025 |
spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
62.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017693 |
12.5.2025 |
spotreba elek.energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
597.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017694 |
12.5.2025 |
spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
387.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023450 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
76.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023451 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
380.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023452 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
296.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250024 |
21.2.2025 |
oprava vozidla SL 534 BN |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,573.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250028980 |
16.7.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
67.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250028982 |
16.7.2025 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
287.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250029 |
21.2.2025 |
oprava vozidla SL 271 CI |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,668.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250034000 |
11.8.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
69.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250034001 |
11.8.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
173.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250035 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
656.50 EUR |