| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006437 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,620.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240010109 |
15.4.2024 |
Dobropis spotreby |
Energie2, a.s. |
46113177 |
502.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240013588 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
197.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240014277 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
498.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240017490 |
17.6.2024 |
Spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
278.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240021281 |
16.7.2024 |
Dodávka elektriny |
Energie2, a.s. |
46113177 |
237.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240022 |
13.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240023 |
13.2.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,004.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240024 |
16.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
834.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240024867 |
22.8.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
226.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240025 |
16.2.2024 |
Nákup pneumatík, oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
994.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240028821 |
9.9.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
205.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240031600 |
9.10.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
205.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240035907 |
14.11.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
89.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240035908 |
14.11.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
480.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240040231 |
9.12.2024 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,276.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240040232 |
9.12.2024 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,184.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240043765 |
10.1.2025 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
2,019.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240043766 |
10.1.2025 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,345.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240050 |
13.3.2024 |
Nákup pneumatík, oprava Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,056.50 EUR |