| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250338 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
407.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260008930 |
18.3.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
90.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260008931 |
18.3.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,803.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260008932 |
18.3.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
526.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260012 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
342.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260015029 |
14.4.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
955.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260015030 |
14.4.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
437.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260031 |
16.2.2026 |
servis vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
400.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260032 |
16.2.2026 |
pneuservisné práce VZV |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,955.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260033 |
16.2.2026 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
711.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260052 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
245.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260056 |
18.3.2026 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
559.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260057 |
18.3.2026 |
pneuservisné práce MERLO |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
153.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260086 |
17.4.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
326.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260098 |
17.4.2026 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
252.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030185 |
16.2.2026 |
služby zabezpečenia tech.zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260302593 |
14.4.2026 |
zabezpečenie funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030377 |
5.3.2026 |
zabepečenie služieb tech. 02/2026 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030575 |
14.4.2026 |
služby tech. zariadení elektrických |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2281224 |
30.12.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |