| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017694 |
12.5.2025 |
spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
387.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023450 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
76.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023451 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
380.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023452 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
296.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250024 |
21.2.2025 |
oprava vozidla SL 534 BN |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,573.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250028980 |
16.7.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
67.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250028982 |
16.7.2025 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
287.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250029 |
21.2.2025 |
oprava vozidla SL 271 CI |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,668.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250034000 |
11.8.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
69.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250034001 |
11.8.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
173.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250035 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
656.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250039055 |
12.9.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
67.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250039057 |
12.9.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
222.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044268 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
71.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044287 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044288 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
180.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250047 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,420.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250048 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
162.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049783 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
84.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049784 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.25 EUR |