| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2512040 |
23.12.2025 |
predplatné dvojtýždenníka na rok 2026 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032493 |
23.12.2025 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
409.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500191 |
23.12.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500192 |
23.12.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500195 |
23.12.2025 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7122025 |
29.12.2025 |
demolačné a stavebné práce v objekte zberný dvor EKOS |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o.r.s.p. |
53538773 |
6,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202511001 |
30.12.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
5,013.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250539 |
30.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
AGROECOPOWER SK s.r.o. |
53852818 |
2,644.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92546686 |
30.12.2025 |
office 12/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505861 |
30.12.2025 |
Plastová nádoba 120L |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
254.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250206 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
378.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025192 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,399.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3062025 |
30.12.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,249.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252000393 |
30.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Q-.Technik s.r.o. |
52055515 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032663 |
30.12.2025 |
zabezpečenie funkcie technika 12/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032644 |
30.12.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti tech.zariadení 12/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622 |
30.12.2025 |
zhodnotenie odpadu |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
596.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250574 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
21.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202561 |
30.12.2025 |
kontrola a preverenie účtovných prípadov za 4Q/2025 |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250449 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
173.30 EUR |