| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392025 |
16.9.2025 |
výmena a montáž |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,057.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
492025 |
16.9.2025 |
rekoštrukcia lesnej cesty v mestských lesoch Stará Ľubovňa |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
44,583.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
41/2025 |
17.9.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2025 |
18.9.2025 |
Ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej dňa 20.08.2025 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
592025 |
19.9.2025 |
Prenájom priestorov a premietacej techniky |
D.J.K.,s.r.o. |
31691897 |
1,626.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
792025 |
19.9.2025 |
Nákup nábytku |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
326.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892025 |
19.9.2025 |
Nákup nábytku |
MK-Interier s.r.o. |
36491039 |
150.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992025 |
19.9.2025 |
Výroba a montáž zábradlia |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
638.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2025 |
19.9.2025 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predmetom Zmluvy o... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
092025 |
22.9.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
3,444.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025103880 |
22.9.2025 |
oprava lesných ciest |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
41,465.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500151 |
22.9.2025 |
faktúra za prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,485.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500152 |
22.9.2025 |
faktúra za prenájom vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500153 |
22.9.2025 |
prenájom vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250232 |
22.9.2025 |
nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
161.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250233 |
22.9.2025 |
pneuservisné práce |
Euroexpres |
34312170 |
504.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250234 |
22.9.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
863.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202508002 |
22.9.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
6,150.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
440925 |
22.9.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Halagan |
43647278 |
575.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14409258 |
22.9.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |