| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025103447 |
20.8.2025 |
vybudovanie spoločných zariadení v mestských lesoch |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
535,748.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1772025 |
20.8.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
635.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902025 |
20.8.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,895.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025147 |
20.8.2025 |
gps monitoring 08/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92530016 |
20.8.2025 |
office poskytnutá výhoda 08/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501205 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
35.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251867 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,416.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240825 |
20.8.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2025 |
25.8.2025 |
Kúpna zmluva - Ramenový nakladač s príslušenstvom |
HYCA s.r.o. |
35 900 008 |
167,034.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120250006 |
25.8.2025 |
oprava fermentora |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
10,436.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202507003 |
25.8.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,355.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240825 |
25.8.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250277 |
25.8.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
20.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2025 |
25.8.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
3,095.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251899 |
25.8.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,153.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025180 |
25.8.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
83.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025181 |
25.8.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
885.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182026 |
25.8.2025 |
zhotovenie turistického prístreška |
Pavol Mišenko |
33070491 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250007 |
1.9.2025 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250404929 |
1.9.2025 |
nájomné |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
820.80 EUR |