Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5851776192 4.8.2025 telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  306.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250938 4.8.2025 nákup materiálu Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,599.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025141 4.8.2025 správa siete a PC Slavomír Hrebík-HIT 46859314  190.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025361 4.8.2025 Tlač na samoprepis a4 sprievodný list NO Ján Pavlovský 43531041  148.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 825510678 4.8.2025 oprava vozidla Scania Slovakia s.r.o. 35826649  1,223.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20258296 4.8.2025 výkon zodpovednej osoby za august 2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 36168475  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 25230176 4.8.2025 nakladanie odpadu NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  64.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 0252300530 4.8.2025 nákup materiálu Ferimex IT spol, s.r.o. 36460010  147.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1125021517 4.8.2025 dobitie stravy zamestnanci Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,880.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250011 11.8.2025 oprava auta Slavomír Knapík 43197809  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0920/2025 11.8.2025 analýza podzemných vôd EKOLAB s.r.o. 31684165  1,410.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/2025 11.8.2025 za pestovné práce Roman Šima 34916792  480.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001793901 11.8.2025 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469  69.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500203 11.8.2025 nákup materiálu Tomáš Dinis 31280641  634.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 202510029 11.8.2025 nákup materiálu Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 36473952  19,048.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250034000 11.8.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  69.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250034001 11.8.2025 spotreba energie Energie2, a.s. 46113177  173.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 20258296 11.8.2025 výkon zodpovednej osoby 08/2025 osobnyudaj.sk 50528041  55.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1902025 11.8.2025 vrecia na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,895.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025390 11.8.2025 nákup materiálu Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa 47335432  110.70 EUR 
Nastavenia cookies