| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5851776192 |
4.8.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
306.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250938 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025141 |
4.8.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025361 |
4.8.2025 |
Tlač na samoprepis a4 sprievodný list NO |
Ján Pavlovský |
43531041 |
148.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510678 |
4.8.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,223.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20258296 |
4.8.2025 |
výkon zodpovednej osoby za august 2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
36168475 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230176 |
4.8.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
64.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300530 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
147.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125021517 |
4.8.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250011 |
11.8.2025 |
oprava auta |
Slavomír Knapík |
43197809 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0920/2025 |
11.8.2025 |
analýza podzemných vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,410.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2025 |
11.8.2025 |
za pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
480.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
11.8.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500203 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
634.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202510029 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
19,048.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250034000 |
11.8.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
69.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250034001 |
11.8.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
173.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20258296 |
11.8.2025 |
výkon zodpovednej osoby 08/2025 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902025 |
11.8.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,895.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025390 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
110.70 EUR |