Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/08 16.7.2025 za obsluhu prac. strojov METMETAL s.r.o. 50821164  3,265.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2506029 16.7.2025 Nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  2,680.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250073 16.7.2025 oprava sifónu a odpadu Slobyterm, spol. s.r.o. 31719104  98.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 202506002 16.7.2025 ťažobné a pestovné práce BULWOOD s.r.o. 56236328  6,672.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250706 16.7.2025 pomocné práce pri čistení a triedení SZ Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  13,009.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 25021 16.7.2025 zneškodnenie odpadu NATUR-PACK, a.s. 45343594  13,615.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025164 16.7.2025 Kúpa krovinorezu Róbert Fuchs- REPO 34917250  1,099.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 962025 18.7.2025 vrecia na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,050.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1062025 18.7.2025 Vykonávanie autorského dozoru na stavbe Ing. Arch. Patrik Kasperkevič 50044991  1,050.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 172025 18.7.2025 oprava lesných ciest STRABAG s.r.o. 17317282  41,465.09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 272025 18.7.2025 samoprepisovacie tlačivo "Sprievodný list" Ján Pavlovský- TEMPO 33069689  148.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 372025 18.7.2025 viazací drôt DIXi Industry Vision Progress s.r.o. 44069103  1,300.00 EUR 
Detail Objednávka 472025 18.7.2025 servisné práce na MČOV v objekte kompostáreň I.SEMEX, a.s. 35756586  170.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 572025 18.7.2025 Preprava skla J:T.Trans 40719740  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025123 23.7.2025 GPS monitoring 07/2025 Slavomír Hrebík-HIT 46859314  142.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1672025 23.7.2025 vrecia na separovaný zber Peter Barilla PE PLAST 32868669  3,677.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020725 23.7.2025 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  430.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 92525823 23.7.2025 office 7/2025 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  38.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 0732025 23.7.2025 výroba remenice Dujava Kovovýroba, s.r.o. 52692612  61.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 101251587 23.7.2025 nákup materiálu Ematech s.r.o. 31413919  6,309.86 EUR 
Nastavenia cookies