| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/08 |
16.7.2025 |
za obsluhu prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
3,265.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2506029 |
16.7.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,680.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250073 |
16.7.2025 |
oprava sifónu a odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
98.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202506002 |
16.7.2025 |
ťažobné a pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
6,672.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250706 |
16.7.2025 |
pomocné práce pri čistení a triedení SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
13,009.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25021 |
16.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
13,615.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025164 |
16.7.2025 |
Kúpa krovinorezu |
Róbert Fuchs- REPO |
34917250 |
1,099.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
962025 |
18.7.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1062025 |
18.7.2025 |
Vykonávanie autorského dozoru na stavbe |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172025 |
18.7.2025 |
oprava lesných ciest |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
41,465.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272025 |
18.7.2025 |
samoprepisovacie tlačivo "Sprievodný list" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
148.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372025 |
18.7.2025 |
viazací drôt DIXi |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
472025 |
18.7.2025 |
servisné práce na MČOV v objekte kompostáreň |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
170.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
572025 |
18.7.2025 |
Preprava skla |
J:T.Trans |
40719740 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025123 |
23.7.2025 |
GPS monitoring 07/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1672025 |
23.7.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,677.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020725 |
23.7.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92525823 |
23.7.2025 |
office 7/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0732025 |
23.7.2025 |
výroba remenice |
Dujava Kovovýroba, s.r.o. |
52692612 |
61.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251587 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
6,309.86 EUR |