Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 13/2025 23.7.2025 servisné práce na ČOV I.SEMEX, a.s. 35756586  209.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500146 23.7.2025 prenájom pozemkov Mesto Stará Ľubovňa 00330167  4,457.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500147 23.7.2025 prenájom pozemkov Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202500148 23.7.2025 prenájom pozemkov Mesto Stará Ľubovňa 00330167  1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202510011 23.7.2025 nákup materiálu Poľana - podielnícke družstvo Jarabina 36473952  26,195.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2507002 23.7.2025 nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  1,912.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100725 23.7.2025 preprava odpadu J.T.Trans - Jozef Trajčík 40719740  430.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2506029 23.7.2025 nákup PHM Tankol s.r.o. 46043781  2,680.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 20250706 23.7.2025 pomocné práce pri čistení Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. 53538773  13,009.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250189 23.7.2025 preuservisné práce Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  440.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2250181 23.7.2025 nákup materiálu Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170  513.54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 672025 25.7.2025 čistenie a dezinfekcia studne v objekte Kompostáreň Michal Grib 46280529  390.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250241 28.7.2025 nákup materiálu Anna Kunaková- AKUŠA 40322840  260.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2525050229 28.7.2025 oprava vozidla PROCAR, a.s. 36384992  6,144.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025081 28.7.2025 nákup materiálu Jana Mišenková - BUSHLION 43714455  1,302.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 32250076 28.7.2025 likvidácia odpadových vôd na ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968  178.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2525050221 28.7.2025 oprava vozidla PROCAR, a.s. 36384992  5,765.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 250314 4.8.2025 nákup materiálu Nojpi Mária Nojpauerová 33878412  481.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025164 4.8.2025 nakladanie odpadu EKOLIKVID s.r.o. 50209329  166.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 225031509 4.8.2025 zabezpečenie služieb tech. za mesiac júl 2025 LIVONEC SK s.r.o. 48121347  178.35 EUR 
Nastavenia cookies