| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362025 |
26.6.2025 |
Oprava sifónu a prebíjanie odpadu v budove SZ |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
462025 |
26.6.2025 |
Lomový kameň 0-32, 0-63 |
Poľana podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
41,730.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
562025 |
26.6.2025 |
Sieť na nadstavbu vozidla |
KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
155.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
862025 |
26.6.2025 |
Servis nadstavby, hydrauliky, kabeláže a oprava hydraulického bloku |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172025 |
27.6.2025 |
prepracovanie projektu Zariadenie na zber odpadov |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
1,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12250170 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
861.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1966021858 |
27.6.2025 |
nákup materiálu - telefónov |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
802.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025051 |
27.6.2025 |
Boritech s.r.o. |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
1,712.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250263 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
53.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252001421 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
188.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF2025078 |
27.6.2025 |
servis auta SL 313 CC |
RB-TECHNIK s.r.o. |
53216555 |
4,305.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251308 |
27.6.2025 |
Oprava auta MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,362.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250237 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
361.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2025 |
14.7.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,678.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500168 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
704.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202509014 |
14.7.2025 |
lomový kameň |
Poľana - podielnické družstvo Jarabina |
36473952 |
7,182.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
14.7.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20257465 |
14.7.2025 |
výkon zodpovednej osoby 07/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025327 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
23.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125018201 |
14.7.2025 |
stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,168.00 EUR |